Auditoría de control interno en las áreas funcionales de plataforma de servicios y tesorería, en la Municipalidad de Zarcero, durante el primer semestre del año 2021

dc.creatorAlfaro Mairena, Ana Patricia
dc.creatorPaniagua Solís, Stephany
dc.date.accessioned2023-02-24T22:21:31Z
dc.date.available2023-02-24T22:21:31Z
dc.date.issued2022-11-09
dc.descriptionTrabajo final de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Contaduría pública en la Sede de San Carlos de la Universidad Técnica Nacional.es_ES
dc.description.abstractEl control interno es un mecanismo esencial para mantener el orden y minimizar el riesgo de que se presenten errores y fraudes. Este tema toma una importancia mayor, cuando se trata de una institución que maneja fondos públicos, como es el caso de las municipalidades. Para estas entidades, se ha establecido por la Contraloría General de la República el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (en adelante SEVRI), sistema de evaluación del control interno que están obligadas a cumplir. El objetivo principal de la investigación fue evaluar el control interno en las áreas funcionales de plataforma de servicios y tesorería, mediante el SEVRI, identificando posibles deficiencias en los mecanismos de control interno establecidos en la Municipalidad de Zarcero, durante el primer semestre del año 2021. Para alcanzar el objetivo, se realizó una auditoria de control interno en las áreas de plataforma de servicios y tesorería de la Municipalidad de Zarcero, en la cual se emplearon diferentes técnicas, como cuestionarios, observación y revisión documental, con el fin de evaluar los mecanismos utilizados por esta organización para ejercer ese control en las actividades que llevan a cabo estas dos áreas. De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que existen deficiencias en los controles ejercidos y poca implementación del sistema SEVRI en la entidad. Como aporte para el mejoramiento de esta situación, se les brindó recomendaciones y una propuesta de un Manual de Procedimientos para el Área de Tesorería Municipal.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.format.extent399 p.es_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13077/805
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherSan Carlos, Alajuela, Costa Ricaes_ES
dc.rightsacceso abiertoes_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAUDITORÍA DE CONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectMUNICIPALIDAD DE ZARCEROes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectRIESGOS DE FRAUDEes_ES
dc.subjectTESORERIAes_ES
dc.subjectPLATAFORMA DE SERVICIOSes_ES
dc.titleAuditoría de control interno en las áreas funcionales de plataforma de servicios y tesorería, en la Municipalidad de Zarcero, durante el primer semestre del año 2021es_ES
dc.typetesises_ES
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO.pdf
Size:
2.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: